매출 1조9070억 원, 영업이익 1168억 원 기록
[미디어펜=박소윤 기자]DL이앤씨는 올해 3분기 연결 실적을 잠정 집계한 결과 매출 1조9070억 원, 영업이익 1168억 원을 기록했다고 6일 밝혔다.

   
▲ DL이앤씨 3분기 실적 자료./사진=DL이앤씨

3분기 영업이익은 전년 동기 대비 40.1% 증가한 1168억 원으로 집계됐다. 2분기에 이어 1000억 원대를 기록, 보수적 경영전략 속에서도 수익성 중심의 경영 성과를 이어가고 있다.  같은 기간 영업이익률은 1.8%포인트 올랐다. 

수익성 개선의 핵심 지표인 원가율은 안정적인 흐름을 보이고 있다. 해외법인을 합산한 DL이앤씨 3분기 원가율은 87.5%로, 지난해 같은 기간 대비 1.6%포인트 하락했다. 이는 지난해 하반기부터 지속돼 온 효율적 사업관리 기조가 성과로 이어진 결과다. 

특히 주택사업 부문 원가율이 전년 동기 92.3%에서 82.6%로 9.7%포인트 대폭 개선돼 전사 수익성 회복을 견인했다. 5개 분기 연속 90% 이하의 원가율을 유지, 안정적 경영기조를 굳혔다는 평가다. 

견조한 재무 건전성도 유지 중이다. 3분기 말 기준 연결 부채비율은 98.4%, 차입금 의존도는 10.9%로 업계 평균을 크게 밑돈다. 현금 및 현금성 자산은 2조357억 원, 순현금은 9339억 원으로 충분한 유동성을 확보하고 있다. 2019년 이후 7년 연속 건설업종 최고 수준인 'AA-(안정적)' 신용등급도 지속하고 있다. 

신규수주는 3분기 연결 기준 3조167억 원이다. 주요 수주로는 장위9재개발(5214억 원), SH연희2재개발(3993억 원) 등 정비사업과 LH광명시흥 공공택지조성사업(4459억 원)이 있다. 

DL이앤씨는 수익성이 확보된 사업 중심의 선별 수주 전략을 일관되게 추진해 실적 변동성을 최소화하고 안정적인 성장을 이어갈 계획이다. 오는 4분기에는 서울 및 부산에서 추가적인 도심공공주택복합사업 및 재개발 사업 참여가 예정돼 있다. 이를 통해 주택 수주 목표 초과 달성도 가능할 것으로 예상된다.

DL이앤씨 관계자는 "경기 침체와 업황 부진이 이어지는 상황에서도 원가율 안정화와 철저한 리스크 관리 노력이 전사 실적 회복으로 이어졌다"며 "앞으로도 수익성 중심의 사업 운영과 선제적 리스크 대응을 통해 안정적인 경영성과를 유지하겠다"고 밝혔다.

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